Помогите с проводками

Обсуждение всего связанного с бухучетом
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Аватара пользователя
Идейный вдохновитель
Идейный вдохновитель
Сообщения: 1505
Стаж: 2 года
Откуда: Брест
Благодарил (а): 228 раз
Поблагодарили: 410 раз

Помогите с проводками

Сообщение Сергеевна »

О как, Наташка. )) Мы ОСНщики, нам сложно переключится. :biggrin:

Не в сети
Аватара пользователя
Хранитель форума
Хранитель форума
Сообщения: 2378
Стаж: 2 года
Откуда: г. Минск
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 917 раз

Помогите с проводками

Сообщение Natalia__mtv »

Сергеевна писал(а): 19 дек 2025, 17:50 О как, Наташка. )) Мы ОСНщики, нам сложно переключится. :biggrin:
Ага, это точно, усн это какой-то не нормальный учет :mocking:

тоже, правда поверхностно, глянула , нашла такой материал, вроде по нему дт. з-ть внер.расход
Спойлер
Наталья Мышленник специалист по бухгалтерскому и налоговому учету
25.07.2024

ВОПРОС
Влияет ли на налоговую базу налога при УСН списание дебиторской задолженности при исключении должника из ЕГР?

ОТВЕТ
Задолженность ликвидированного дебитора не влияет на валовую выручку при УСН.

Объектом налогообложения налогом при УСН признается валовая выручка. Валовой выручкой признается сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов (ст.325, п.1 ст.328 НК).

К внереализационным доходам, включаемым в валовую выручку налога при УСН, относятся доходы, признаваемые внереализационными для налога на прибыль согласно ст.174 НК, за исключением установленных (ч.1 п.6 ст.328 НК).

Внереализационные доходы отражаются на дату, установленную соответствующим пунктом ст.174 (абз.2 ч.1 п.8 ст.328 НК).

В состав внереализационных доходов включаются суммы кредиторской задолженности при ликвидации, прекращении деятельности и (или) смерти (объявлении умершим) кредитора. Такие суммы отражаются на дату исключения кредитора из Единого государственного регистра юридических лиц и ИП (подп.3.11 п.3 ст.174 НК).

Убытки от списания дебиторской задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания, отражаются в составе внереализационных расходов на дату исключения дебитора из ЕГР (подп.3.23 п.3 ст.175 НК).

Внереализационные расходы организации не учитываются при определении валовой выручки налога при УСН.

Таким образом, сумма кредиторской задолженности при ликвидации кредитора включается в состав внереализационных доходов, сумма дебиторской задолженности при ликвидации дебитора не влияет на валовую выручку для УСН.
_________________
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.

Не в сети
Аватара пользователя
Идейный вдохновитель
Идейный вдохновитель
Сообщения: 1505
Стаж: 2 года
Откуда: Брест
Благодарил (а): 228 раз
Поблагодарили: 410 раз

Помогите с проводками

Сообщение Сергеевна »

Natalia__mtv писал(а): 20 дек 2025, 08:58 тоже, правда поверхностно, глянула , нашла такой материал, вроде по нему дт. з-ть внер.расход
скину тебе то, что Малинке кинула.
Я УСН не веду, поэтому спорить не стану, но так, на вскидку, этот специалист написал чухню.
Чисто для интереса, почитай. :smile:
Я почитала и попробовала порассуждать чисто логически.
Итак. Имеем
1. УСН платим с валового дохода 6%, никаких затрат уменьшающих НБ тут быть не может
2. С 2023 года выручка признается по кассовым методом, а это дата оплаты, но еще и ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
А теперь представим, что учет выручки ведется по отгрузке.
Что имеем?
Акт, образно, 6000, отразили - уплатили налог.
Должник не рассчитался, расходы которые уменьшали бы НБ разве возникают? Нет, так как налоги платятся от валовой выручки + внердоходы (ну не углубляюсь).

Вот и смотри, с какого такого перепугу это?
Natalia__mtv писал(а): 20 дек 2025, 08:58 дебиторской задолженности при ликвидации дебитора не влияет на валовую выручку для УСН.

Не в сети
Аватара пользователя
Хранитель форума
Хранитель форума
Сообщения: 2378
Стаж: 2 года
Откуда: г. Минск
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 917 раз

Помогите с проводками

Сообщение Natalia__mtv »

Сергеевна писал(а): 20 дек 2025, 11:23
Natalia__mtv писал(а): 20 дек 2025, 08:58 тоже, правда поверхностно, глянула , нашла такой материал, вроде по нему дт. з-ть внер.расход
скину тебе то, что Малинке кинула.
Я УСН не веду, поэтому спорить не стану, но так, на вскидку, этот специалист написал чухню.
Чисто для интереса, почитай. :smile:
Я почитала и попробовала порассуждать чисто логически.
Итак. Имеем
1. УСН платим с валового дохода 6%, никаких затрат уменьшающих НБ тут быть не может
2. С 2023 года выручка признается по кассовым методом, а это дата оплаты, но еще и ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
А теперь представим, что учет выручки ведется по отгрузке.
Что имеем?
Акт, образно, 6000, отразили - уплатили налог.
Должник не рассчитался, расходы которые уменьшали бы НБ разве возникают? Нет, так как налоги платятся от валовой выручки + внердоходы (ну не углубляюсь).

Вот и смотри, с какого такого перепугу это?
Natalia__mtv писал(а): 20 дек 2025, 08:58 дебиторской задолженности при ликвидации дебитора не влияет на валовую выручку для УСН.
Да, глянула, тот материал, который прислала ты. Действительно, так и получается как ты описала, если отгружен и не оплачен тогда переходит, грубо говоря, на по-отгрузке со всеми налогами.

Ну во видишь, Оксаночка, к новому чему-то прикоснулись, обучились, будем знать. :rose:
_________________
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.

Не в сети
Житель форума
Житель форума
Сообщения: 1372
Стаж: 2 года
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 118 раз

Помогите с проводками

Сообщение Malinka »

Доброе утро! Как отражать оплату в бюджет города за админ процедуры? На какой счет относить и на основании какого документа учитывать?
_________________
... по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.

Не в сети
Житель форума
Житель форума
Сообщения: 1372
Стаж: 2 года
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 118 раз

Помогите с проводками

Сообщение Malinka »

У работника был излишне удержан в январе 2024 года подоходный налог. В Марте 2025 вернули. Как правильно должна эта операция отразиться в 1с? Какими проводками?
_________________
... по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.

Не в сети
Аватара пользователя
Хранитель форума
Хранитель форума
Сообщения: 2378
Стаж: 2 года
Откуда: г. Минск
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 917 раз

Помогите с проводками

Сообщение Natalia__mtv »

Malinka писал(а): 19 янв 2026, 13:09 У работника был излишне удержан в январе 2024 года подоходный налог. В Марте 2025 вернули. Как правильно должна эта операция отразиться в 1с? Какими проводками?
бух справка или обратная проводка или красным
_________________
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.

Не в сети
Житель форума
Житель форума
Сообщения: 1372
Стаж: 2 года
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 118 раз

Помогите с проводками

Сообщение Malinka »

Natalia__mtv писал(а): 19 янв 2026, 13:30
Malinka писал(а): 19 янв 2026, 13:09 У работника был излишне удержан в январе 2024 года подоходный налог. В Марте 2025 вернули. Как правильно должна эта операция отразиться в 1с? Какими проводками?
бух справка или обратная проводка или красным
А уточненную по подоходному нужно подавать за 24 год?
_________________
... по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.

Не в сети
Аватара пользователя
Хранитель форума
Хранитель форума
Сообщения: 2378
Стаж: 2 года
Откуда: г. Минск
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 917 раз

Помогите с проводками

Сообщение Natalia__mtv »

Malinka писал(а): 19 янв 2026, 14:05
Natalia__mtv писал(а): 19 янв 2026, 13:30
Malinka писал(а): 19 янв 2026, 13:09 У работника был излишне удержан в январе 2024 года подоходный налог. В Марте 2025 вернули. Как правильно должна эта операция отразиться в 1с? Какими проводками?
бух справка или обратная проводка или красным
А уточненную по подоходному нужно подавать за 24 год?
Если вы о сведениях о доходах с физ лиц то обсуждали здесь viewtopic.php?t=13&start=50
_________________
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.

Не в сети
Житель форума
Житель форума
Сообщения: 1372
Стаж: 2 года
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 118 раз

Помогите с проводками

Сообщение Malinka »

Как быть, если после инвентаризации выявилось расхождение по дебиторской задолженности. в 2024 году отражены акты, которых нет и не будет. Как теперь исправить? Например, клиент ничего нам не должен, а в 1С висит задолженность8000р.
_________________
... по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
Ответить