Соответственно, белорусские индивидуальные предприниматели- покупатели перестают исполнять установленные пунктом 1 статьи 114, частью второй пункта 1 статьи 141 Кодекса обязанности по исчислению и уплате НДС по услугам в электронной форме, перечисленным в пункте 4 статьи 117 Кодекса, после постановки иностранных продавцов (государств-членов ЕАЭС) на налоговый учет в Республике Беларусь.
про организации ни слова.
Я бы письмо в ИМНС писала, так как почитав НК, больше склоняюсь к ответу аудитора, но разъяснение ИМНС говорит о другом.
еще раз все почитала, думаю, что в данном случае, так как иностранная организация уже состоит на учете в налоговых органах Республики Беларусь как налогоплательщик, то уплата возлагается на них.
Скорей всего ИМНС в своем разъяснении просто рассмотрело ситуацию, что если бы данной иностранной организацией предоставлялись услуги только белорусской организации, то они бы на учет и не обязаны били становиться, отсюда и нет никаких других вариантов.
Но в данном случае, они видимо предоставляют услуги как организациям так и ИП и физ лицам, и раз они уже зарегистрированы как налогоплательщик, то они и будут уплачивать НДС.
Как-то так.
Девчонки привет!
Что то я туплю... Делала налоги по НДС и прибыли. НДС получился к оплате, а прибыль с минусом, я же могу зачесть один налог в счет другого?
_________________ Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно.
Volmerko писал(а): 18 июл 2024, 08:34
Девчонки привет!
Что то я туплю... Делала налоги по НДС и прибыли. НДС получился к оплате, а прибыль с минусом, я же могу зачесть один налог в счет другого?
Привет.
Конечно можно. Через заявление на зачет/возврат излишне уплаченных/взысканных сумм налогов.
Volmerko писал(а): 18 июл 2024, 08:34
Девчонки привет!
Что то я туплю... Делала налоги по НДС и прибыли. НДС получился к оплате, а прибыль с минусом, я же могу зачесть один налог в счет другого?
Привет.
Конечно можно. Через заявление на зачет/возврат излишне уплаченных/взысканных сумм налогов.
спасибо!
_________________ Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно.
Volmerko писал(а): 18 июл 2024, 08:34
Девчонки привет!
Что то я туплю... Делала налоги по НДС и прибыли. НДС получился к оплате, а прибыль с минусом, я же могу зачесть один налог в счет другого?
Привет.
Конечно можно. Через заявление на зачет/возврат излишне уплаченных/взысканных сумм налогов.
спасибо!
Не поняла, что вы хотите зачесть? У вас что есть переплата по налогу на прибыль?
Если что, я имела в виду именно возврат/зачет переплаты, образовавшейся за 2 квартал (в 1 квартале была прибыль, а во 2 убыток). Даже не возникло мысли, что можно попытаться взыскать с бюджета собственный убыток. Хотя попытаться, наверное, можно. Представляю реакцию инспектора