Мария П писал(а): 16 фев 2026, 13:36
тоесть эти 8000 тысяч не идут в затраты компании (мы их подарили) за счет чистой прибыли получаеться? я правильно понимаю
Как выше Princess Bubblegum написала это прочие расходы
Стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, переданных безвозмездно, включается в состав прочих расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» (абз.4 п.13 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102).
Эти расходы признаются в том месяце, в котором они были произведены, а именно в месяце перечисления суммы денежных средств (ч.2 п.2 Инструкции № 102).
Перечислены денежные средства Дт.76 - Кт.51
Списана спонсорская помощь Дт.90-10 - Кт.76
_________________ Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.
Добрый день! Наверное не по теме... Закрываю месяц в 1С. Кроме финансового результата (П/У), Расчетные корректировки прибыли появляются. Это так надо или значит ошибка на данную сумму. Не понимаю, новичок. OOO на УСН доходы
Luska писал(а): 27 фев 2026, 14:41
Добрый день! Наверное не по теме... Закрываю месяц в 1С. Кроме финансового результата (П/У), Расчетные корректировки прибыли появляются. Это так надо или значит ошибка на данную сумму. Не понимаю, новичок. OOO на УСН доходы
у меня такого нет, но могу предположить, может эти расчетные корректировки в связи с несоответствием бухгалтерского и налогового учета?
Luska писал(а): 27 фев 2026, 14:41
Добрый день! Наверное не по теме... Закрываю месяц в 1С. Кроме финансового результата (П/У), Расчетные корректировки прибыли появляются. Это так надо или значит ошибка на данную сумму. Не понимаю, новичок. OOO на УСН доходы
Что за корректировки? Какие проводки.
Возможно, что идет несовпадение даты признания выручки для бухучета и даты признания выручки по УСН.
Luska писал(а): 27 фев 2026, 14:41
Добрый день! Наверное не по теме... Закрываю месяц в 1С. Кроме финансового результата (П/У), Расчетные корректировки прибыли появляются. Это так надо или значит ошибка на данную сумму. Не понимаю, новичок. OOO на УСН доходы
Что за корректировки? Какие проводки.
Возможно, что идет несовпадение даты признания выручки для бухучета и даты признания выручки по УСН.
Финансовый результат (убыток) Дт99.1-Кт90.11.1
Расчетные корректировки прибыли Д.99.3-Кт90.11.1
Нашла: из Регистра расчетных корректировок расходов, приходящихся на реализацию видно, что эта сумма приходится на некоторые платежи, например Почта и т.д. Это и есть разница по БУ и НУ на данную сумму платежей. Так оставлять или нет? Что делать?
Luska писал(а): 27 фев 2026, 19:13
Нашла: из Регистра расчетных корректировок расходов, приходящихся на реализацию видно, что эта сумма приходится на некоторые платежи, например Почта и т.д. Это и есть разница по БУ и НУ на данную сумму платежей. Так оставлять или нет? Что делать?
Если вы на УСН, то для расчета налога вам нужны ваши доходы (работа по оплате), расходы важны только для бухгалтерского учета. А корректировки скорее всего возникли из-за настроек бухгалтерской программы и при переходе с ОСН на УСН.
Luska писал(а): 27 фев 2026, 19:13
Нашла: из Регистра расчетных корректировок расходов, приходящихся на реализацию видно, что эта сумма приходится на некоторые платежи, например Почта и т.д. Это и есть разница по БУ и НУ на данную сумму платежей. Так оставлять или нет? Что делать?
Если вы на УСН, то для расчета налога вам нужны ваши доходы (работа по оплате), расходы важны только для бухгалтерского учета. А корректировки скорее всего возникли из-за настроек бухгалтерской программы и при переходе с ОСН на УСН.
Мы на УСН. Программа Хьюмен систем, где посмотреть настройки, чтобы не было корректировок, подскажите пожалуйста Как сделать, чтобы затраты по НУ совпадали с затратами по БУ
Luska писал(а): 27 фев 2026, 19:13
Нашла: из Регистра расчетных корректировок расходов, приходящихся на реализацию видно, что эта сумма приходится на некоторые платежи, например Почта и т.д. Это и есть разница по БУ и НУ на данную сумму платежей. Так оставлять или нет? Что делать?
Если вы на УСН, то для расчета налога вам нужны ваши доходы (работа по оплате), расходы важны только для бухгалтерского учета. А корректировки скорее всего возникли из-за настроек бухгалтерской программы и при переходе с ОСН на УСН.
Мы на УСН. Программа Хьюмен систем, где посмотреть настройки, чтобы не было корректировок, подскажите пожалуйста Как сделать, чтобы затраты по НУ совпадали с затратами по БУ
Вам лучше в тех поддержку позвонить и уточнить по настройкам.
_________________ Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.