ЭСЧФ
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Житель форума

- Сообщения: 1436
- Стаж: 2 года
- Откуда: Минск
- Благодарил (а): 499 раз
- Поблагодарили: 167 раз
ЭСЧФ
Окс:
ИМХО если акт на всю сумму в январе, то его и надо отразить на всю сумму в январе. Я бы отнесла на 97 этот акт, взяла весь ндс к зачету, а потом списывала по мере использования на затраты или стоимость товара.
[/quote]
А разве НДС не надо брать в зачет тоже частями, если расходы отражаем частями?
ИМХО если акт на всю сумму в январе, то его и надо отразить на всю сумму в январе. Я бы отнесла на 97 этот акт, взяла весь ндс к зачету, а потом списывала по мере использования на затраты или стоимость товара.
[/quote]
А разве НДС не надо брать в зачет тоже частями, если расходы отражаем частями?
ЭСЧФ
Я не пока не разбиралась с маркировкой. Но вам оказана услуга регистрации в системе, своего рода ключ к базе... Вы когда ключ в налоговой оплачиваете тоже по частям берете или всю сумму сразу? По акту и ЭСЧФ?AZA писал(а): 14 фев 2025, 10:54 Речь идет не про акт на вышивку, с ним все легко и понятно.
Речь идет про услугу "Регистрация в международной системе товарной нумерации и штрихового кодирования GS1, получение сертификата на номера GCP (глобальный номер предприятия) и GLN (глобальный номер расположения). Полная услуга рассчитана на 10 единиц товара, в феврале мы использовали эту услугу только на 2 единицы товара.
Поставщик в январе выставил акт на полную сумму услуги, но я его не проводила, в феврале бухгалтерской справкой отразила часть услуги (на 2 единицы товара) и включили в стоимость товара.
Вопрос у меня про ЭСЧФ, который поставщик выставил в январе на полную сумму, я подписала. Но я же не могу в январе взять в зачет потому что я в феврале отразила часть этой услуги? Я получается только в феврале могу взять в зачет часть НДС, приходящуюся на часть услуги? Надо делать управление вычетами?
-
Не в сети
- Житель форума

- Сообщения: 1436
- Стаж: 2 года
- Откуда: Минск
- Благодарил (а): 499 раз
- Поблагодарили: 167 раз
ЭСЧФ
[quote=bony173
Вопрос у меня про ЭСЧФ, который поставщик выставил в январе на полную сумму, я подписала. Но я же не могу в январе взять в зачет потому что я в феврале отразила часть этой услуги? Я получается только в феврале могу взять в зачет часть НДС, приходящуюся на часть услуги? Надо делать управление вычетами?
[/quote] Я не пока не разбиралась с маркировкой. Но вам оказана услуга регистрации в системе, своего рода ключ к базе... Вы когда ключ в налоговой оплачиваете тоже по частям берете или всю сумму сразу? По акту и ЭСЧФ?
[/quote]
С ключом немного другое. Тут в договоре конкретно прописано, что выдаются эти GCP (глобальный номер предприятия) и GLN (глобальный номер расположения) на 10 единиц. В феврале мы использовали на 2 единицы.
Вопрос у меня про ЭСЧФ, который поставщик выставил в январе на полную сумму, я подписала. Но я же не могу в январе взять в зачет потому что я в феврале отразила часть этой услуги? Я получается только в феврале могу взять в зачет часть НДС, приходящуюся на часть услуги? Надо делать управление вычетами?
[/quote] Я не пока не разбиралась с маркировкой. Но вам оказана услуга регистрации в системе, своего рода ключ к базе... Вы когда ключ в налоговой оплачиваете тоже по частям берете или всю сумму сразу? По акту и ЭСЧФ?
[/quote]
С ключом немного другое. Тут в договоре конкретно прописано, что выдаются эти GCP (глобальный номер предприятия) и GLN (глобальный номер расположения) на 10 единиц. В феврале мы использовали на 2 единицы.
-
Не в сети
- Житель форума

- Сообщения: 1436
- Стаж: 2 года
- Откуда: Минск
- Благодарил (а): 499 раз
- Поблагодарили: 167 раз
ЭСЧФ
quote=bony173:
Вы когда ключ в налоговой оплачиваете тоже по частям берете или всю сумму сразу? По акту и ЭСЧФ?
Кстати, я знаю людей, которые расходы на продление ключа списывают равными частями в течение года или 2-х лет, смотря на сколько продлевают.
Вы когда ключ в налоговой оплачиваете тоже по частям берете или всю сумму сразу? По акту и ЭСЧФ?
Кстати, я знаю людей, которые расходы на продление ключа списывают равными частями в течение года или 2-х лет, смотря на сколько продлевают.
-
Не в сети
- Хранитель форума

- Сообщения: 2378
- Стаж: 2 года
- Откуда: г. Минск
- Благодарил (а): 201 раз
- Поблагодарили: 917 раз
ЭСЧФ
Не вижу никакой разницы. Они оказали услугу на 10 шт.? -Оказали. Выставили ЭСЧФ- Всё. Вы принимаете к вычету НДС по оказанно услуге.AZA писал(а): 14 фев 2025, 12:33 Тут в договоре конкретно прописано, что выдаются эти GCP (глобальный номер предприятия) и GLN (глобальный номер расположения) на 10 единиц. В феврале мы использовали на 2 единицы.
А то что вы потом делите на части и часть включаете в с/с товара это уже другая тема.
_________________
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.
-
Не в сети
- Друг форума

- Сообщения: 520
- Стаж: 1 год 9 месяцев
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 102 раза
ЭСЧФ
Добрый день, у меня в 2023 году был возврат какой-то запчасти, отписала возвратную накладную, НДС там сторнируется и забыла, короче они не выставили ЭСЧФ с минусом, что я должна была сделать, каким образом уменьшить вычет у себя, если не было ЭСЧФ с минусом...что-то я не пойму
-
Не в сети
- Хранитель форума

- Сообщения: 2378
- Стаж: 2 года
- Откуда: г. Минск
- Благодарил (а): 201 раз
- Поблагодарили: 917 раз
ЭСЧФ
Поставщик, при возврате товара от вас, должен был выставить 2 эсчф, одну по накладной отгруженной, а вторую дополнительную по возврату к этой же эсчф с минусом и вы должны были подписать эти 2 шт эсчф.Маргуша писал(а): 14 фев 2025, 16:39 Добрый день, у меня в 2023 году был возврат какой-то запчасти, отписала возвратную накладную, НДС там сторнируется и забыла, короче они не выставили ЭСЧФ с минусом, что я должна была сделать, каким образом уменьшить вычет у себя, если не было ЭСЧФ с минусом...что-то я не пойму
У вас ндс в вычетах уменьшится и ндс больше к уплате.На возврат товара ЭСЧФ всегда создает продавец, а не покупатель (ч.1 п.5, ч.2, 3 п.29 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утв. постановлением МНС от 25.04.2016 № 15). Даже если товары реализованы и возвращены в одном отчетном периоде, продавец обязан выставить покупателю два ЭСЧФ: исходный - по обороту по реализации товара, дополнительный - по обороту на возврат товара (п.4, абз.3 ч.2 п.11 ст.131 НК).
Если поставщик не выставил дополнительную по возврату, вам нужно вначале, всё-таки проверить есть-ли дополнительная такая эсчф, может была эсчф по возврату вы просто забыли, а если нет, то созвониться с поставщиком, сказать чтобы выставили.
_________________
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.
Все человеческие мнения относительны: каждый смотрит на вещи так, как ему удобно.



